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時間:2017-10-17 作者: 點擊數(shù): |
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卓尼縣委宣傳部 2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明 一、部門概況 (一)負責指導全縣理論學習、理論教育、理論宣傳、理論研究等工作。指導全縣文化理論、民族文化研究工作。 (二)提出全縣宣傳文化事業(yè)發(fā)展的指導方針,指導宣傳文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定,指導、組織、協(xié)調(diào)各方面的力量,貫徹實施宣傳思想工作規(guī)劃。 (三)負責規(guī)劃、部署全縣性的宣傳思想工作,會同有關(guān)部門研究和改進基層宣傳思想工作;負責指導、協(xié)調(diào)和組織全縣社會宣傳工作。 (四)圍繞縣委、縣政府的工作重點和工作任務,做好新聞宣傳報道工作;貫徹落實中央和省、州、縣委關(guān)于對外宣傳工作的方針、政策;組織協(xié)調(diào)、指導涉外部門和新聞單位的對外宣傳報道,研究并提出重大問題和突發(fā)事件的對外宣傳計劃、意見和對外宣傳口經(jīng),有效地組織實施對外新聞報道。參與重大對外經(jīng)貿(mào)活動和文化交流活動,負責組織有效的對外宣傳。規(guī)劃、管理對外宣傳品的制作和發(fā)送工作,負責制作重要的對外宣傳品。負責指導、監(jiān)督和管理權(quán)限網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳、網(wǎng)上輿情監(jiān)控等有關(guān)工作。負責全縣黨報黨刊的征訂發(fā)行工作。 (五)負責從宏觀上指導文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理,對縣文廣局、縣委講師組、縣文聯(lián)從政治方向和方針政策方面實施領(lǐng)導,對宣傳口各部門有關(guān)工作進行協(xié)調(diào)指導。 (六)貫徹落實中央、省、州、縣委關(guān)于精神文明建設(shè)的方針、政策,提出全縣精神文明建設(shè)和文化發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃,負責從宏觀上指導文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理,對宣傳口各部門有關(guān)工作進行協(xié)調(diào)指導。組織協(xié)調(diào)開展國防教育。 (七)負責全縣新聞工作的宏觀管理和指導監(jiān)督;指導協(xié)調(diào)全縣新聞工作,指導協(xié)調(diào)聯(lián)系縣廣播電視臺、縣外宣工作。 (八)承辦縣委和上級黨委宣傳部門交辦的其他事項。 二、部門決算構(gòu)成情況 卓尼縣委宣傳部年末機構(gòu)1個,行政編制7人,后勤編制1人,事業(yè)編制12人,年末在職17人(其中普通工人1人)。 三、2016年度部門決算收支決算情況 (一)收入總計559.14萬元。包括: 財政撥款收入559.14萬元,占總收入的100%,較2015年290.65萬元增加268.49萬元,增長48%。 年初無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 (二)支出總計503.14萬元。包括: 1.一般公共服務支出279.14萬元,占總支出的55%。 2.文化體育與傳媒支出224萬元,占總支出的44%。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56萬元,結(jié)轉(zhuǎn)資金為《人文叢書》編纂費,因本書到目前為止還未截稿出版,導致款項結(jié)轉(zhuǎn)。 四、2016年一般公共預算財政撥款支出決算情況 (一)財政撥款支出決算情況 2016年度財政撥款支出503.14萬元,占本年支出總計的100%,較2015年290.65萬元增加212.49萬元,增長26%。其中:基本支出503.14萬元,占財政撥款支出的100%; (二)財政撥款支出決算構(gòu)成情況 一般公共服務支出279.14萬元,占財政撥款支出的55%,較2015年290.65萬元減少11.51萬元,減少0.04%;文化體育與傳媒支出224萬元,占財政撥款支出的44%,較2015年0萬元增加224萬元,增長100%; (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 2016年度財政撥款基本支出503.14萬元。其中:人員經(jīng)費支出202.27萬元,公用經(jīng)費支出297.5萬元。資本性支出3.37萬元。 五、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算執(zhí)行情況 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.16萬元,其中:因公出國(境)費預算0萬元,公務用車運行維護費預算2萬元,公務接待費預算0.16萬元。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為14.87萬元,比預算增加12.71萬元。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車運行維護費支出決算為10.66萬元,比預算增加8.66萬元;公務接待費支出決算為4.21萬元,比預算增加4.05萬元。 公務接待費支出4.21萬元。2016年度接待上級機關(guān)、兄弟省市區(qū)和市州、縣區(qū)有關(guān)部門來蘭調(diào)研、檢查、交流、匯報等工作共12批次、128人。 六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出297.5萬元,較上年增加162.01萬元,增加54%。其主要原因是業(yè)務工作增加,相應郵電費、辦公費,委托業(yè)務費等運行費用增加。(根據(jù)實際情況寫原因) 七、政府采購支出情況 2016年度政府采購支出為9.83萬元,采購計劃金額為10萬元,節(jié)約率為0.01%。其中貨物采購計劃金額為10萬元,實際采購金額為9.83萬元;采購類型為自行采購9.83萬元,資金來源為財政撥款收入9.83萬元。 八、國有資產(chǎn)占用情況 截止2016年12月31日,我單位國有資產(chǎn)總值為272萬元,其中流動資產(chǎn)為56萬元,固定資產(chǎn)為272萬元。共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛,全部車輛價值為39.5萬元;其他固定資產(chǎn)232.5萬元。 九、名詞解釋 (一)財政撥款收入: 指財政當年撥付的資金。 (二)上級補助收入:指直屬上級部門撥付資金。 (三)其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。 (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。 (六)住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 (十)公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。 (十一)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。 ![]() |
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