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卓尼縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

時(shí)間:2017-09-29   作者: 點(diǎn)擊數(shù):  

卓尼縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

一、部門概況(主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于行政管理體制改革,機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī);負(fù)責(zé)擬定全縣機(jī)構(gòu)改革編制管理辦法的實(shí)施細(xì)則;統(tǒng)一管理全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察機(jī)關(guān)、各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的編制工作。

2. 負(fù)責(zé)擬定全縣各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革的總體方案,審核縣直部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的機(jī)構(gòu)改革方案;審核縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門的職能配置,協(xié)調(diào)縣各部門及縣、鄉(xiāng)之間的職責(zé)劃分;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各級(jí)行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

 3.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和人員結(jié)構(gòu)管理工作;審核縣級(jí)機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職數(shù)限額;審核縣直機(jī)關(guān)、縣人大、縣政協(xié)、縣法院、各民主黨派和群眾團(tuán)體的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制總額、人員結(jié)構(gòu)比例和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制總額。

4. 負(fù)責(zé)擬定全縣事業(yè)單位管理和機(jī)構(gòu)改革方案;審核和調(diào)整縣委、縣政府直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、人員結(jié)構(gòu)比例、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及經(jīng)費(fèi)開(kāi)支渠道,協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)編制管理。

5.監(jiān)督、檢查縣鄉(xiāng)兩級(jí)行政管理體制,機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制的法制化建設(shè);研究擬訂全縣機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

6. 負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制管理、行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革的理論研究、信息收集工作;負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制的統(tǒng)計(jì)匯總上報(bào);負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制管理干部的培訓(xùn)工作。

7.負(fù)責(zé)擬訂全縣事業(yè)單位登記管理工作的有關(guān)規(guī)章、政策;負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位的登記管理及年檢工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)事業(yè)單位登記管理工作。

8.承辦縣委、縣政府、縣編委會(huì)和州編辦交辦的其他工作。

二、部門決算構(gòu)成情況

   2016年度部門決算單位為卓尼縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)預(yù)算單位。年末實(shí)有在職人員19人,退休人員1;行政編制13人,事業(yè)編制51人;全額財(cái)政撥款。

三、2016年度部門決算收支決算情況

   (一)收入總計(jì)177.54萬(wàn)元。包括: 財(cái)政撥款收入173.79萬(wàn)元,占總收入的98%,較2015年145.6萬(wàn)元增加28.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)19%,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.74萬(wàn)元,占總收入的2%。

   (二)支出總計(jì)176.05萬(wàn)元。包括:

  1、一般公共服務(wù)支出170.52萬(wàn)元,占總支出的97%

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.54萬(wàn)元,占總支出的3%

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.48萬(wàn)元,為本年度預(yù)算安排的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),客觀原因部分業(yè)務(wù)工作無(wú)法按原計(jì)劃完成,需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

(一)財(cái)政撥款支出決算情況

     2016年度財(cái)政撥款支出176.05萬(wàn)元,占本年支出總計(jì)的100%,較2015年143.23萬(wàn)元增加32.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)23%。其中:基本支出176.05萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的100%。

 (二)財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

    一般公共服務(wù)支出170.52萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的97%,較2015年136.12萬(wàn)元增加34.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)25%;社會(huì)保障和就業(yè)支出5.54萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的3%,較2015年7.11萬(wàn)元減少1.57萬(wàn)元,減少22%。

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年度財(cái)政撥款基本支出176.05萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出154.04萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出22.01萬(wàn)元。

五、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況

 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.2萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

  2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.75萬(wàn)元,比預(yù)算增加1.75萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.11萬(wàn)元,比預(yù)算增加1.11萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.64萬(wàn)元,比預(yù)算增加0.44萬(wàn)元。

      公務(wù)接待費(fèi)支出0.64萬(wàn)元。2016年度接待上級(jí)機(jī)關(guān)來(lái)卓調(diào)研、檢查等工作共4批次、30人。

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.01萬(wàn)元,較上年增加1.38萬(wàn)元,增加6.68%。其主要原因是業(yè)務(wù)工作增加,相應(yīng)辦公費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用增加。

七、政府采購(gòu)支出情況

   2016年度政府采購(gòu)支出為3.06萬(wàn)元,采購(gòu)計(jì)劃金額為3.26萬(wàn)元,節(jié)約率為6.54%。其中貨物采購(gòu)計(jì)劃金額為3.26萬(wàn)元,實(shí)際采購(gòu)金額為3.06萬(wàn)元,采購(gòu)類型為自行采購(gòu)3.06萬(wàn)元,資金來(lái)源為財(cái)政撥款。

   八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

     截止2016年12月31日,我單位國(guó)有資產(chǎn)總值為34.12萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)為1.48萬(wàn)元,固定資產(chǎn)為32.64萬(wàn)元。共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛,全部車輛價(jià)值為11.48萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)21.15萬(wàn)元。

   、名詞解釋

  (一)財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   (二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指直屬上級(jí)部門撥付資金。

   (三)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

   (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   (五)行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

   (六)住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定,按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   (十)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

   (十)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

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